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亳州预应力钢绞线厂 瑞丰银行修订董事会审计委员会议事规则,强化内控与监督职能

发布日期:2026-01-05 04:07:46 点击次数:133

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上榜企业涵盖了黑色金属冶炼和压延加工业、批发业、汽车制造业、农副食品加工业、食品制造业等23个不同行业。在传统产业方面,黑色金属冶炼和压延加工业一直是河北的支柱产业之一。近些年,相关企业加大了环保投入,引进先进的环保设备和技术,实现了生产过程的绿色化、低碳化。同时,这些企业还注重技术创新和产品升级,不断提高钢材的质量和性能,开发出一系列高端钢材产品,广泛应用于汽车、船舶、航空航天等领域。

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中访网数据  浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(瑞丰银行)近日发布公告,披露了修订后的《董事会审计委员会议事规则》。新规则明确了审计委员会的核心职责,锚索包括检查风险合规状况、监督财务报告程序、评估内部控制及监督内外部审计工作。规则规定,审计委员会由3-7名董事组成,其中独立董事须过半数,并由独立董事中的会计专业人士担任召集人。该委员会被赋予《公司法》规定的监事会职权,如检查公司财务、监督董事及高管行为、提议召开临时股东会等。关键决策事项,如披露财务报告、聘用或解聘会计师事务所、聘任或解聘财务负责人等亳州预应力钢绞线厂 ,需经审计委员会全体成员过半数同意后方可提交董事会审议。审计委员会每季度至少召开一次会议,决议需经全体委员过半数通过。此次修订旨在完善公司治理结构,强化董事会决策功能与对管理层的有效监督,确保财务信息真实性及内部控制有效性。规则自董事会决议通过之日起施行。